重庆五一八审计事务所有限公司
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  • 绍兴从事财务审计报告流程

    来源:重庆五一八审计事务所有限公司 时间:2024-04-29 14:27:43 [举报]

    财务审计需要提供以下审计资料: 1、营业执照副本复印件。 2、股东会决议及章程。 3、财务资料(资产负债表、利润表、科目余额表、总账、明细账、凭证资料等等) 4、银行对账单及流水。 5、年度和季度纳税申报表。 6、专项支出费用发票及合同和项目介绍。 7、其他需要的审计资料。

    本事务主营审计服务、能进行包括财务报表审计、公司内部审计、专项审计、汇算清缴、税务清算、等在内的各种审计服务,是一家技能、完善、综合性强的会计师事务所。本事务所有将通过简单、、价格优惠、的产品优势,更好的定位并完善客户需求!

    无法表示意见是指注册会计师说明其对被审计单位会计报表的合法性、公允性和一贯性无法发表意见。注册会计师在审计过程中,由于审计范围受到委托人、被审计单位或客观环境的严重限制,不能获取必要的审计证据,以致无法对会计报表整体反映发表审计意见时,应当出具无法表示意见的审计报告。 [1]

    公司讲究的是高标准、、率的现代服务贯穿于客户企业经营、变更、调整、发展的、全周期、全过程。主要针对审计服务、内控内审服务等主营方向制定出一套严格的执业规范和流程。吸纳了一批执业严谨、有执行能力、团结向上、具有凝聚力的团队。

    新申请基金管理人登记的机构成立满一年但未提交经审计的年度财务报告的,中国基金业协会将不予登记。自本公告发布之日起,已登记的基金管理人未按要求提交经审计的年度财务报告的,在基金管理人完成相应整改要求之前,中国基金业协会将暂停受理该机构的基金产品备案申请。

    审计报告的要素
    1、标题
    包括内容:被审计单位名称;审计事项(类别);审计期间;其他。
    2、收件人
    内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或个人。
    包括:
    (1)被审计单位适当管理层;
    (2)董事会或其下设的审计会或者组织中的主要负责人;
    (3)组织管理当局;
    (4)上级主管部门的机构或人员;
    (5)其他相关人员。
    3、正文
    审计概况;审计依据;审计发现;审计结论;审计建议;其他方面。
    4、附件
    内部审计报告的附件——是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字材料。
    包括:
    (1)、相关问题的计算及分析性复核审计过程;
    (2)、审计发现问题的详细说明;
    (3)、被审计单位及被审计责任人的反馈意见;
    (4)、记录审计人员修改意见、明确审计责任、体现审计报告版本的审计清单;
    (5)、需要提供解释和说明的其他内容。
    5、签章
    内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章,并由以下人员签字:
    (1)审计机构负责人;
    (2)审计项目负责人;
    (3)其他经授权的人员。
    6、报告日期
    审计报告日期一般采用内部审计机构负责人批准送出日作为报告日期。

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公司信息

  • 重庆五一八审计事务所有限公司
  • 手机 已认证
    个人未认证
    企业已认证
    微信未认证
    天眼查已核实
  • 1天
  • 五一八审计事务所
  • 有限责任公司
  • 2016-06-27
  • 财务审计,专项审计,招投标审计,企
  • 重庆 九龙坡 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路3

联系方式

蒋经理

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名称:重庆五一八审计事务所有限公司
电话:023-81154000
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地址:重庆市九龙坡区杨家坪西郊路3号1单元22-1#
主营产品
财务审计,专项审计,招投标审计,企业内部审计

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